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答疑老师:杨老师
今年来发票,冲以前年度的暂估,做今年的费用就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
计提时:借:所得税费用20,dai:应交税费---应交企业所得税20。 缴纳时:借:应交税费--应交企业所得税20,dai:银行存款 20 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 dai银行存款 查看全部回复
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个体工商户的还是公司的? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
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减除费用5000是会自动出来的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
一般主页有延时,过一会刷新看看 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
填本年折旧摊销额 查看全部回复
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答疑老师:patience
不可以,现在汇算清缴多缴的税款要及时申请退税,不能留抵以后年 查看全部回复
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答疑老师:许老师
第一步: 首先登录自然人电子税务局扣缴端,点击人员信息采集,点击【导出】,选择【集中申报自动计算名单表】,点击【确定】,导出名单; 第二步: 已有单位授权办税信息的办税人员登录自然人电子税务局Web端,点击单位办税,选择要集中申报的企业,进入集中申报业务办理页面 第三步: 在申报页面,点击【导入】,选择【名单生成报表】,点击加号选择之前从扣缴端导出的人员名单表格;导入后通过【导入结果】选项卡查看处理状态。点击最右侧【失败原因】中提示“该年度已申报”,若员工已进行年度综合所得汇算清缴,则在这步是无法导入成功的。 第四步: 根据导入结果可确认尚未自行申报的员工名单。然后再根据员工实际情况确认是否需要做综合所得汇算清缴。 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
发票开具日期是21年? 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
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如果审计报表是年度报表,用审计的 查看全部回复
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不能的亲,只能弥补一次的 查看全部回复
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答疑老师:杜老师
可以在纳税调整项目表倒数第二行,“其他”那一行里调增 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议最好是把上半年接起来 查看全部回复
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账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
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账面金额按照扣除代扣代缴填写 查看全部回复
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公众号:会计宝
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